一、2019年度經(jīng)開區(qū)(楊舍鎮(zhèn))財政決算
(一)財政收入預(yù)算執(zhí)行情況
2019年,區(qū)鎮(zhèn)預(yù)計完成公共財政預(yù)算收入550000萬元,同比增收27600萬元,增長5.3%。預(yù)計完成入庫稅收1110000萬元,增長8.6%。
2019年,按照現(xiàn)行分稅制財政體制結(jié)算,財政實現(xiàn)了收支平衡。區(qū)鎮(zhèn)預(yù)計實現(xiàn)可用財力320000萬元,比上年實績增長4.6%。其中:預(yù)算內(nèi)收入300000萬元,預(yù)算外收入20000萬元。
(二)財政支出預(yù)算執(zhí)行情況
2019年,預(yù)計財政支出319428萬元,與上年同口徑相比,增長4.9%。
重點項目支出:
1.教育支出74797萬元,增長8.3%。
2.科學(xué)技術(shù)支出26808萬元,增長7.0%。
3.文化體育支出2828萬元,增長95.1%。
4.社會保障和就業(yè)支出17892萬元,增長6.2%。
5.醫(yī)療衛(wèi)生支出13990萬元,增長10.7%。
6.農(nóng)林水事務(wù)支出25812萬元,增長7.3%。
7.城鄉(xiāng)一體化建設(shè)支出67800萬元,增長10.2%。
其他項目支出:
1.一般公共服務(wù)支出29523萬元,增長6.6%。
2.公共安全支出8285萬元,增長5.9%。
3.節(jié)能環(huán)保支出21180萬元,增長8.2%。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出29713萬元,增長6.7%。
5.其他支出800萬元。
二、2020年度經(jīng)開區(qū)(楊舍鎮(zhèn))財政預(yù)算
(一)2020年財政收入預(yù)算計劃
公共財政預(yù)算收入計劃594000萬元,比上年增長8%;可用財力預(yù)算345000萬元,增長7.8%,其中:預(yù)算內(nèi)收入324000萬元,預(yù)算外收入21000萬元。
(二)2020年財政支出預(yù)算計劃
2020年財政支出預(yù)算344800萬元,增長7.9%。分項支出預(yù)算如下:
重點項目支出:
1.教育支出82500萬元,增長10.3%。
2.科學(xué)技術(shù)支出29000萬元,增長8.2%。
3.文化體育支出3200萬元,增長13.2%。
4.社會保障和就業(yè)支出19500萬元,增長9%。
5.醫(yī)療衛(wèi)生支出15500萬元,增長10.8%。
6.農(nóng)林水事務(wù)支出29500萬元,增長14.3%。
7.城鄉(xiāng)一體化建設(shè)支出67800萬元,與上年持平。
其他項目支出:
1.一般公共服務(wù)支出30000萬元,增長1.6%。
2.公共安全支出9000萬元,增長8.6%。
3.節(jié)能環(huán)保支出22800萬元,增長7.6%。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出31000萬元,增長4.3%。
5.預(yù)備費5000萬元。



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